點(diǎn)擊數:151發(fā)布時(shí)間:2014-01-06
為了進(jìn)一步提高集團財務(wù)管理水平,規范會(huì )計行為,強化會(huì )計基礎工作,保護集團資金和資產(chǎn)的安全性和完善性,杜絕資金安全隱患,使下屬各企業(yè)能更好地執行財務(wù)工作的各項制度,集團從2013年12月16日開(kāi)始有計劃地對各下屬單位開(kāi)展深入性、直接性的財務(wù)檢查。
這次檢查內容主要是檢查各單位會(huì )計記賬憑證所記錄的業(yè)務(wù)是否真實(shí)、正確、合規、完整 、填寫(xiě)是否齊全、有無(wú)涂改現象,手續是否完善;記賬憑證確定的會(huì )計分錄是否正確,證證是否相符;會(huì )計賬簿記錄是否完整無(wú)缺,是否符合財務(wù)制度的規定,是否是審核無(wú)誤的會(huì )計憑證作為記賬根據,賬簿填寫(xiě)是否規范、清楚,帳證、帳賬之間是否相符;會(huì )計報表數據是否準確、報送是否及時(shí),現金、銀行存款是否及時(shí)對帳,資產(chǎn)是否按規定定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);費用審核審批手續是否齊全,成本核算是否規范完整,數據是否準確,單位制度是否健全并執行到位。
通過(guò)檢查促使各單位規范了財務(wù)工作,對成本費用加強了管理意識,使企業(yè)在控制成本、節約費用、降低物耗上能想辦法,單位領(lǐng)導財務(wù)管理意識增強了,從而使財務(wù)管理工作逐步走向規范化、制度化、科學(xué)化。