點(diǎn)擊數:194發(fā)布時(shí)間:2012-06-14
集團財務(wù)審計部要求各單位須高度重視積極配合
自
針對聚龍物業(yè)財務(wù)審計工作開(kāi)展情況,集團財務(wù)審計部總監李貴玲表示,財務(wù)內部審計是運用系統化管理的審計手段,幫助企業(yè)實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標,增加企業(yè)自身價(jià)值,實(shí)現企業(yè)自我完善的有效機制。企業(yè)內審并不是一味地去尋找問(wèn)題和毛病,而是通過(guò)審計給被審單位合理、公正的評價(jià)。財務(wù)審計工作是企業(yè)的一項基礎性工作,是企業(yè)內部控制和風(fēng)險管理的重要環(huán)節,是企業(yè)經(jīng)濟運行的自我“免疫系統”。在日常財務(wù)管理過(guò)程中,各分公司(院校)財務(wù)工作人員要注意和加強財務(wù)審計工作的基礎性工作,建立科學(xué)的、符合現代企業(yè)運營(yíng)規則的財務(wù)和管理機制。財務(wù)人員應加強會(huì )計核算,強化成本控制;要規范各種支出的審批程序,把好資金“出口”關(guān),使往來(lái)資金從業(yè)務(wù)審核、領(lǐng)導審批到財務(wù)結算各個(gè)環(huán)節都有章可循,實(shí)現對各種科目支出的全過(guò)程監控;要大力推進(jìn)和完善責任成本管理,切實(shí)加強成本預測工作,提高理財水平;要加強審計工作的實(shí)效性,做好整改,落實(shí)責任,要敢于碰硬。
隨著(zhù)集團經(jīng)營(yíng)規模的不斷擴大,監管要求也越來(lái)越高,內審工作勢在必行。希望集團下屬各分公司、院校正確對待集團的財務(wù)審計工作,積極配合,及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。特別是各下屬企業(yè)的主要領(lǐng)導和財務(wù)人員要高度重視、積極配合,協(xié)助做好財務(wù)審計工作。
據了解,聚龍物業(yè)的財務(wù)審計工作還將持續一段時(shí)間,集團財務(wù)部克服人手不足、天氣炎熱、辦公條件差等各方面不利因素,正在積極、認真、負責任地開(kāi)展各項審計工作。根據集團財務(wù)審計部工作安排,在完成聚龍物業(yè)的內審工作之后,集團財審部將進(jìn)駐江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院,對學(xué)院開(kāi)展財務(wù)審計工作。????????????
?(集團文宣部)